鹰眼预警:中国武夷营业收入下降

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月19日,中国武夷发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为67.89亿元,同比下降28.44%;归母净利润为2503.18万元,同比下降35.83%;扣非归母净利润为941.46万元,同比下降48.41%;基本每股收益0.0159元/股。

公司自1997年7月上市以来,已经现金分红17次,累计已实施现金分红为7.05亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对中国武夷2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为67.89亿元,同比下降28.44%;净利润为1.83亿元,同比下降58.49%;经营活动净现金流为-4828.2万元,同比下降103.8%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为67.9亿元,同比下降28.44%。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)73.15亿94.87亿67.89亿
营业收入增速-15.6%29.69%-28.44%

• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为0.3亿元,同比大幅下降35.83%。

项目202212312023123120241231
归母净利润(元)3044.77万3901.1万2503.18万
归母净利润增速-43.21%28.12%-35.83%

• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为941.5万元,同比大幅下降48.41%。

项目202212312023123120241231
扣非归母利润(元)2252.62万1824.86万941.46万
扣非归母利润增速-27.02%-18.99%-48.41%

• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为1.5亿元、4.4亿元、1.8亿元,同比变动分别为-4.1%、197.6%、-58.49%,净利润较为波动。

项目202212312023123120241231
净利润(元)1.48亿4.4亿1.83亿
净利润增速-4.1%197.6%-58.49%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 净利润与经营活动净现金流背离。报告期内,净利润为1.8亿元、经营活动净现金流为-0.5亿元,净利润与经营活动净现金流背离。

项目202212312023123120241231
经营活动净现金流(元)6.41亿12.7亿-4828.2万
净利润(元)1.48亿4.4亿1.83亿

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为-0.264低于1,盈利质量较弱。

项目202212312023123120241231
经营活动净现金流(元)6.41亿12.7亿-4828.2万
净利润(元)1.48亿4.4亿1.83亿
经营活动净现金流/净利润4.342.88-0.26

• 经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为4.34、2.88、-0.26,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。

项目202212312023123120241231
经营活动净现金流(元)6.41亿12.7亿-4828.2万
净利润(元)1.48亿4.4亿1.83亿
经营活动净现金流/净利润4.342.88-0.26

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为24.56%,同比下降34.37%;净利率为2.69%,同比下降42%;净资产收益率(加权)为0.49%,同比下降35.53%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率大幅下降。报告期内,销售毛利率为24.56%,同比大幅下降34.37%。

项目202212312023123120241231
销售毛利率24.3%37.42%24.56%
销售毛利率增速34.33%54%-34.37%

• 销售毛利率较为波动。近三期年报,销售毛利率分别为24.3%、37.42%、24.56%,同比变动分别为34.33%、54%、-34.37%,销售毛利率异常波动。

项目202212312023123120241231
销售毛利率24.3%37.42%24.56%
销售毛利率增速34.33%54%-34.37%

• 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为2.69%,同比大幅下降42%。

项目202212312023123120241231
销售净利率2.02%4.64%2.69%
销售净利率增速13.62%129.48%-42%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为0.49%,同比大幅下降35.53%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率0.59%0.76%0.49%
净资产收益率增速-41.58%28.81%-35.53%

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为0.49%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率0.59%0.76%0.49%
净资产收益率增速-41.58%28.81%-35.53%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为0.18%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202212312023123120241231
投入资本回报率0.23%0.29%0.18%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为74.77%,同比下降0.24%;流动比率为1.68,速动比率为0.54;总债务为94.26亿元,其中短期债务为48.28亿元,短期债务占总债务比为51.22%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.25,现金比率低于0.25。

项目202212312023123120241231
现金比率0.190.210.25

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长1.66%,营业成本同比增长-13.73%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231
预付账款较期初增速14.26%-60.73%1.66%
营业成本增速-21.99%7.21%-13.73%

• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为0.75%、1.36%、1.57%,持续上涨。

项目202212312023123120241231
其他应收款(元)1.59亿2.89亿3.53亿
流动资产(元)211.96亿213.05亿224.33亿
其他应收款/流动资产0.75%1.36%1.57%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为5.41,同比下降14.94%;存货周转率为0.34,同比下降15.43%;总资产周转率为0.29,同比下降30.18%。

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